2026年04月11日,博众精工发布《2025年度内部控制审计报告》。按照相关要求,立信会计师事务所审计了博众精工2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是博众精工董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,对注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,博众精工于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
博众精工2025年度财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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