2026年04月12日,天迈科技发布内部控制审计报告。天健会计师事务所按照相关要求,审计了天迈科技2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计意见认为,天迈科技于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天迈科技2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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