2026年04月12日,劲拓股份发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,中喜会计师事务所审计了劲拓股份2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性。审计意见认为,劲拓股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
劲拓股份2025年财务报告内部控制获有效认定
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