2026年04月12日,浙江德宏汽车电子电器股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,中汇会计师事务所审计了德宏股份2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,同时披露非财务报告内部控制重大缺陷。因内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见显示,德宏股份于2025年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
德宏股份2025年末财务报告内部控制有效,彰显企业稳健运营
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