三友联众2025年度审计委员会履职良好,助力公司规范运作

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2026年3月31日,三友联众发布2025年度董事会审计委员会履职报告。

三友联众第三届董事会审计委员会委员为贺树人、祝福冬、孟繁龙,贺树人任主任委员。2025年共召开6次会议,审议了包括年度报告、财务决算、募集资金使用等多项议案。

履职方面,审计委员会审阅公司财务报告,认为其编制符合准则,真实反映公司情况;监督募集资金存放与使用,认为符合规定,未损害公司及股东利益;评估外部审计机构天健会计师事务所,认为其具备资格与能力,审计报告客观公正;监督内部控制有效性,认为公司内控体系运行良好;监督内部审计工作,确保其有序开展;协调各方与外部审计机构沟通,协助审计工作完成。

报告期内,审计委员会成员勤勉尽责,促进公司规范运作。2026年将继续秉承原则,履行职责,为公司发展发挥积极作用。

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