2026年03月31日,鼎通科技发布2025年度内部控制评价报告。
报告称,建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷;基准日至报告发出日无影响评价结论的因素;内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及全部控股子公司,资产和营收占比均达100%,涉及组织架构等多方面业务和事项,重点关注销货及收款等风险领域。评价依据企业内部控制规范体系及公司制度,缺陷认定标准与往年一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均未发现重大、重要和一般缺陷,也无未完成整改的缺陷。
本年度,公司优化治理结构,完善内控制度,加强风险防范和监督考核,内控运行良好。下一年度,将继续完善制度、优化流程,加强内审,提升管理水平,防范风险。