广日股份2025年审计委员会履职尽责,保障财务与内控质量

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2026年3月30日,广日股份发布2025年年度董事会审计委员会履职报告。

报告期内,公司于2025年9月12日完成董事会换届,选举产生第十届董事会审计委员会成员,召集人余鹏翼为会计专业人士,成员具备相关专业能力。

2025年,审计委员会多次召开会议,审议通过如聘任财务负责人、各期报告、资产减值、续聘会计师事务所等议案。

在主要工作方面,认真审阅财务报告,认为真实、完整、准确;鉴于容诚会计师事务所表现良好,提议续聘其为2025年审计机构,费用共118万元;审核新制度,指导内部审计工作,未发现重大问题;评估内控有效性,公司未发现重大或重要内控缺陷;积极协调各方与外部审计机构的沟通。

总体而言,2025年审计委员会恪尽职守,履行了职责。

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