华灿光电2025年度内控有效,涵盖99.92%资产与100%营收

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2026年03月22日,华灿光电发布《华泰联合证券有限责任公司关于京东方华灿光电股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》。

华灿光电按照风险导向原则建立内控体系,2025年度纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.92%,营业收入合计占100%,经营业务包括LED芯片等。纳入评价的业务和事项广泛,重点关注资产管理等领域。

公司依据《企业内部控制基本规范》开展评价工作,确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。2025年度,公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷。

容诚会计师事务所审计认为,华灿光电于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐机构经核查认为,华灿光电现有内部控制制度符合要求,《2025年度内部控制评价报告》基本反映内控建设及运行情况。

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