华灿光电2025年财务报告内部控制被审计为有效

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2026年03月22日,华灿光电发布容诚内部控制审计报告。按照相关要求,容诚会计师事务所审计了华灿光电2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业方面,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华灿光电董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。同时,内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,华灿光电于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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