华灿光电2025年度内控有效,资产营收覆盖近100%

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2026年3月22日,华灿光电发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。公司董事会负责建立健全和评价内部控制,经理层组织日常运行。内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。

评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围上,公司按风险导向原则建立内控体系。本年度纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.92%,营业收入占100%,经营业务包括LED芯片等。纳入评价的业务和事项众多,重点关注资产管理等领域,且无重大遗漏。

公司依据相关规范开展评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷。此外,报告期内无其他内部控制相关重大事项。

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