星宸科技2025年度内控有效,多领域管控完善助力发展

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2026年3月10日,星宸科技发布2025年度内部控制自我评价报告。公司根据相关规定和要求,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。

评价结论表明,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖星宸科技及全部分公司、全资子公司,资产总额占比97%,营业收入占比99%,上海富芮坤微电子有限公司及其下属公司因并购豁免评价。主要业务和高风险领域包括资金、资产、采购、销售等管理。

公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面进行评价。控制环境上,治理结构完善、组织合理、战略明确、人力与企业文化建设良好、积极履行社会责任;已建立多维度风险管理体系;控制活动包含职责分离、授权审批等措施,在各业务领域有效运用;信息沟通高效,内外部交流顺畅;内部监督有审计委员会和内控审计部保障。

公司还确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现重大和重要缺陷,主要风险得到较好控制。2026年,公司将持续强化内控,防范风险。

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