剑桥科技2025年度财务及非财务内控均有效,2026年将完善内控制度

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2026年04月02日,剑桥科技发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,在内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司报告披露一致。

公司按照风险导向原则确定评价范围,涵盖组织架构、发展战略等主要业务和事项,重点关注采购与付款等多个高风险领域。内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,报告期内财务报告和非财务报告内部控制均未发现重大、重要及一般缺陷,且无未完成整改的相关缺陷。

2026年公司将继续遵循《企业内部控制基本规范》及配套指引要求,以全面风险管理为导向,完善内部控制制度,规范执行,强化监督检查,促进健康可持续发展。

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