华丰股份2025年度内控有效,2026年将优化制度加强风控

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2026年4月11日,华丰股份发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结果显示,财务报告内部控制有效,不存在重大缺陷;非财务报告内部控制也未发现重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖华丰动力股份有限公司,纳入评价单位的资产总额占比92.42%,营业收入合计占比96.87%,主要业务和高风险领域均无重大遗漏。公司内部控制缺陷认定标准与往年一致,并明确了财务和非财务报告内控缺陷的定量、定性标准。

报告期内,财务和非财务报告内部控制存在个别一般缺陷,发现后即采取更正行动,风险可控。2025年,公司修订完善管理制度,内控系统稳健。2026年,公司将结合业务实际,调整优化内控制度,加强重点业务监督,夯实风险防控基础。

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