华丰股份2025年财务报告内控有效,重大方面合规运行

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2026年04月11日,华丰动力股份有限公司发布内控审计报告及内部控制评价报告。大信会计师事务所审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性,认为公司按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司董事会对建立、实施和评价内部控制负责,经理层负责组织领导日常运行。内控目标是保障经营合法合规、资产安全等,但因固有局限,只能提供合理保证。

评价报告指出,在评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,且基准日至报告发出日无影响评价结论的因素。纳入评价范围的单位资产总额占比92.42%,营收合计占比96.87%,涵盖采购、销售等主要业务和事项,以及采购、销售和固定资产管理等高风险领域。

公司依据相关规范和制度开展评价工作,制定了财务和非财务报告内部控制缺陷的具体认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,且无其他与内部控制相关的重大事项。

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