沃尔德2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平

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2026年4月9日,北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发布内部控制审计报告。天健会计师事务所按照相关要求,审计了沃尔德公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,沃尔德公司于2025年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告后还附有天健会计师事务所营业执照、执业证书及执业会计师资格证书复印件。

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