南京聚隆2025年财务报告内部控制有效,符合相关规范要求

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2026年4月10日,南京聚隆科技股份有限公司发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,天衡会计师事务所审计了南京聚隆2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京聚隆董事会的责任,注册会计师的责任是发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性及一定风险。不过,审计认为南京聚隆于2025年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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