2026年04月09日,朗科科技发布内部控制审计报告及2025年度内部控制评价报告。按照相关要求,鹏盛会计师事务所审计了朗科科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为公司在所有重大方面保持了有效内部控制。
公司董事会负责建立、实施和评价内部控制。注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。
公司依据相关规定开展内部控制评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。评价结果显示,报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。针对一般缺陷,已采取整改措施,未整改的将通过制度修订和流程梳理完善管控。
此外,报告期内无其他与内部控制相关的重大事项。公司将持续完善管理制度,开展内控评价和审计工作,确保内控执行有效,促进健康可持续发展。