2026年4月9日,江海股份发布内部控制审计报告和2025年度内部控制自我评价报告。天健会计师事务所审计认为,公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司自评报告显示,其依据相关规范体系进行评价,纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并报表的100%。评价范围涵盖组织架构、社会责任、生产管理等11项业务和事项。公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
2026年4月9日,江海股份发布内部控制审计报告和2025年度内部控制自我评价报告。天健会计师事务所审计认为,公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司自评报告显示,其依据相关规范体系进行评价,纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并报表的100%。评价范围涵盖组织架构、社会责任、生产管理等11项业务和事项。公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
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