新国都2025年度内控评价:无重大缺陷,财务与非财务内控有效

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2026年3月28日,新国都发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结果显示,不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及众多子公司、分公司,资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%。主要业务和事项包括内部控制环境、风险评估及风险应对等。公司依据相关规范和要求开展评价工作,并制定了财务与非财务报告内部控制缺陷的认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷。

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