中信证券核查:亿纬锂能2025年财务与非财务内控均无重大缺陷

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2026年3月28日,中信证券股份有限公司发布关于惠州亿纬锂能股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见。

内部控制评价结论显示,评价报告基准日,亿纬锂能不存在财务报告内部控制重大缺陷,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

内部控制评价范围涵盖公司及控股子公司、分公司,主要业务和事项包括组织架构、发展战略等,高风险领域有关联交易、重大投资与产业化等。

重点关注的高风险业务中,关联交易严格履行审批程序,定价公允;重大投资与产业化遵循相关制度,马来西亚生产基地顺利投产;人力资源构建完善体系;采购业务布局产业链,开展套期保值;销售业务升级系统,降低坏账风险;生产管理通过多项体系认证,管控高效;研究与开发制度健全,成果转化有序;社会责任方面,绿色制造取得突破,通过双认证;信息与沟通健全双向体系;信息系统推进数字化转型;财务报告严格遵循准则,管控有效。

公司依据相关法律法规开展内部控制评价工作,确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

中信证券经核查认为,亿纬锂能建立了完善法人治理结构,制定了完备规章制度,2025年度在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷,《2025年度内部控制评价报告》真实、客观反映了其内部控制制度建设及运行情况。

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