中芯国际2025年度内控评价显示财务与非财务报告均无重大缺陷,持续完善内控体系

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2026年3月26日,中芯国际发布《2025年度内部控制评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》。

依据企业内部控制规范体系及公司制度,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价报告基准日至发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

公司按风险导向原则确定评价范围,涵盖公司及全部子公司,资产总额和营业收入占比均达100%。重点关注采购、销售、资金等管理领域。公司依据相关规范和制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务与非财务报告内部控制均未发现重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的重大或重要缺陷。

报告期内,公司内部控制体系运行良好,执行有效。下一年度,公司将持续严格落实内部控制相关制度,强化内部控制意识,优化环境,提升管理水平,完善内控体系建设。

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