海尔智家2025年财务报告内部控制被审计为有效

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2026年3月27日,海尔智家发布内部控制审计报告。按照相关要求,和信会计师事务所审计了海尔智家2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海尔智家董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有风险。审计意见认为,海尔智家于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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