2026年3月27日,广州广哈通信股份有限公司发布内部控制审计报告及2025年度内部控制自我评价报告。
审计报告显示,容诚会计师事务所认为,广哈公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
自我评价报告指出,公司依据《企业内部控制基本规范》等进行评价。评价范围包括公司及部分子公司,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的81.65%,营业收入合计占81.10%。本年度纳入评价范围单位资产总额占比下降,因新并购企业将于下一年度纳入。
公司以风险评估为基础,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素开展评价。内部环境涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任和企业文化等;建立风险评估体系,划分风险等级并制定应对策略;在资金、采购、资产等多方面完善管理制度并严格执行;构建信息传递制度,部署信息系统;建立多层次内部监督体系。
公司还确定了内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。