2026年03月27日,北京雪迪龙科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,北京德皓国际会计师事务所审计了雪迪龙2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见及披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险。审计认为,雪迪龙于2025年12月31日按相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
雪迪龙2025年底财务报告内控有效,为投资者提供信心保障
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