2026年3月26日,天健会计师事务所发布《内部控制审计报告》。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,审计了全志科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是全志科技董事会的责任;注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时提到内部控制存在固有局限性。最终审计认为,全志科技于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
全志科技2025年财务报告内部控制被审计为有效
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