安纳达2025年度内控有效,多领域优化提升风险防范能力

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2026年3月25日,安徽安纳达钛业股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,在内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),未发现财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;同时,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素。

报告期内,公司开展内部控制评价工作,纳入评价范围的有公司本部及下属子公司,资产和营收占比均达100%。主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略等多方面,重点关注采购、销售等领域。

在内部环境方面,公司构建“三会一层”法人治理结构,完善人力资源管理体系,履行社会责任,加强企业文化建设。风险评估上,通过多种方式收集信息,制定策略应对整体和业务层面风险。控制活动包括安全环保、资金活动等多方面,公司建立完善相关制度,加强管理。信息与沟通方面,建立信息与沟通制度,规范信息披露和内幕信息管理。内部监督上,董事会下设审计委员会,审计部负责检查监督,促进公司规范运作。

公司还确定了内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷,且无其他需说明的内控相关重大事项。

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