天健所审计:武汉蓝电2025年末财务报告内控有效

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2026年03月21日,武汉市蓝电电子股份有限公司发布内部控制审计报告。天健会计师事务所按照相关要求,审计了武汉蓝电公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师的责任是发表审计意见并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,武汉蓝电公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告还附有天健会计师事务所的营业执照、执业证书以及参与审计的注册会计师吴浩然、许玉华的执业证书复印件。

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