合康新能2025年度内控有效,将持续完善内控体系提升治理水平

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2026年3月20日,合康新能发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据相关规定对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已在重大方面保持有效的财务报告内部控制,且评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及子公司,资产和营收占比均达100%,涉及治理结构、销售收款等多方面,重点关注高风险领域。公司根据企业内部控制规范体系等确定内控缺陷认定标准,分财务和非财务报告内控,采用定性和定量结合方法划分缺陷等级。报告期内,未发现财务和非财务报告内控重大或重要缺陷。公司将持续推进内控体系建设,提升治理和风险管控能力。

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