汇成股份2025年度内控有效,2026年将加强风险管理与体系建设

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2026年3月20日,汇成股份发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和有效实施内部控制等是公司董事会责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论显示,在内部控制评价报告基准日,公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致,审计报告对非财务报告内控重大缺陷的披露也与公司报告一致。

评价范围方面,纳入的主要单位有合肥新汇成微电子股份有限公司、江苏汇成光电有限公司,资产总额占比103.10%,营业收入合计占比101.84%,涵盖内部环境等业务和采购付款等风险领域,无重大遗漏和法定豁免。

公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致,并分别明确了财务与非财务报告内部控制缺陷的定量和定性标准。报告期内,公司不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷,也无一般缺陷,且无未完成整改情况。

2025年度,公司内部控制总体执行有效,制度基本设计合理,未发现重大或重要缺陷。2026年,公司将以风险为导向,加强风险管理和内控体系建设,严格执行内控制度。

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