宁德时代2025年度内控评价报告:财务与非财务报告均无重大缺陷,展现稳健运营

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2026年3月10日,宁德时代新能源科技股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和有效实施内部控制等是公司董事会的责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但因固有局限,仅能提供合理保证,且根据评价结果推测未来内控有效性有风险。

评价结论方面,在2025年12月31日(内部控制评价报告基准日),公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖公司、全资子公司及控股子公司,业务和事项包括发展战略、组织架构等,高风险领域涉及公司核心业务。公司在内部环境上,发展战略注重可持续,组织架构完善,积极履行社会责任,重视企业文化和人力资源管理。建立了风险评估体系,对识别风险排序并采取应对策略。控制活动涉及采购、销售、资产等多方面,各业务均有相应的管理措施和内控强化手段。信息传递与沟通方面,对外信息披露规范,内部通过数智化平台实现信息共享。内部监督由审计委员会领导,审计部开展工作,还重视廉洁文化建设。

公司依据相关规范和自身要求开展内控评价工作,确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准。截至2025年12月31日,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外,无其他内部控制相关重大事项。

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