2026年03月06日,璞泰来发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,安永华明审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,同时披露非财务报告内部控制重大缺陷。需注意,内部控制有固有局限性。审计意见显示,璞泰来于2025年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
璞泰来2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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