2026年3月6日,德赛西威发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,公司董事会负责建立健全和实施内部控制,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。
评价结论显示,在评价基准日,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价期至报告发出日无影响内控有效性评价结论的因素。
评价范围涵盖公司及合并报表范围内子公司,资产和营收占比均达100%,重点关注宏观经济等多领域风险。公司采取职责分离、授权审批等风险控制措施,并对组织架构、内部审计等主要业务环节和事项进行管控。
公司依据相关规定确定内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷,也无其他内部控制相关重大事项。