安集科技2025年末财务报告内部控制有效,为企业发展筑牢根基

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2026年4月16日,安集微电子科技 (上海) 股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,毕马威华振会计师事务所审计了安集科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安集科技董事会的责任,注册会计师则需对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。

内部控制存在固有局限性,有不能防止和发现错报的可能,且情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。不过,审计意见认为,安集科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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