一博科技2025年度内控评价良好,多领域管控有效

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2026年4月16日,一博科技发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告指出,公司依据企业内部控制规范体系,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及多家子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,主要业务和事项包括内部环境、风险评估等,重点关注采购付款、销售收款等多个高风险领域。在控制环境方面,公司建立了规范的法人治理结构,完善人力资源政策,加强内部审计和企业文化管理。风险评估体系有效,但在部分方面可进一步加强。控制活动上,在交易授权、不相容职务分离等多方面建立有效程序。信息与沟通和内部监督也及时有效。

在重点关注的高风险领域,采购付款、销售收款等各方面内部控制实施情况良好。公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司表示,已建立健全合理的内部控制制度,未来将着力于经营计划实施中的风险和薄弱环节,进一步完善内部控制体系。

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