澳弘电子审计委员会2025年履职尽责,保障公司审计工作顺利开展

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2026年04月15日,澳弘电子发布审计委员会2025年度履职情况报告。

审计委员会由独立董事王光惜、巢静宇及董事朱留平组成,王光惜为会计专业人士并任召集人。2025年共召开5次会议,审议通过如公司年度报告、财务决算报告、向不特定对象发行可转换公司债券相关议案等多项议案。

在主要工作方面,一是监督及评估外部审计机构工作,审查续聘的容诚会计师事务所,认为其胜任工作,同意继续聘请。二是指导内部审计工作,审阅计划并督促实施,对问题提出意见要求整改。三是协调管理层、内部审计与外部审计之间的沟通,完善审计工作,提高效率。四是督促内部控制建设工作,推动体系建设,未发现重大缺陷,并做好沟通协调。

总体而言,2025年审计委员会恪尽职守履行职责,2026年将继续勤勉尽责,参与公司多方面监督,督促各方履职,提高财务信息披露质量。

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