东安动力审计委员会严格监督,致同所顺利完成2025年年审

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2026年4月14日,东安动力发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。

2025年度,公司聘任致同会计师事务所为审计机构。该所成立于2011年12月22日,截至2025年末,从业人员近六千人,合伙人244名,注册会计师1361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人。公司于2025年4月7日、5月23日分别召开九届十一次董事会和2024年年度股东大会,审议通过续聘议案。

致同会计师事务所对公司2025年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行审计,核查控股股东及关联方占用资金情况并出具专项报告,认为公司财务报表编制合规,内部控制有效,出具标准无保留意见审计报告。审计中,该所就多项内容与公司管理层和治理层沟通。

审计委员会对致同会计师事务所资质等严格核查,认为其具备审计能力。进场前审阅工作计划并提意见,审计中充分沟通,召开两次会议了解进展、敦促完成工作,出具初步意见后就财务状况等沟通。2026年3月31日,审计委员会会议审议通过相关议案并提交董事会。

报告期内,审计委员会严格履职,发挥专业作用,督促事务所公正出具报告。

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