2026年04月11日,合力泰科技股份有限公司发布关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告。
报告显示,2025年年审会计师事务所为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。该所创立于1981年,截至2025年12月31日,拥有合伙人73名、注册会计师332名。2025年度经审计收入总额40,375.59万元,为96家上市公司提供年报审计服务。已计提职业风险基金126.55万元,购买职业保险累计赔偿限额8,000万元,近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼,但因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。
2025年9月,经董事会审计委员会、董事会会议审议,10月经公司2025年第二次临时股东会审议,聘请华兴所担任2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,财务审计费用173万元。
2025年,华兴所按约定对公司财务报告及内部控制有效性审计,认为公司财务报表编制合规,出具带有强调事项段的无保留意见审计报告;公司内部控制有效,出具标准无保留意见的内部控制审计报告。审计期间,就多方面情况与公司进行沟通。
董事会审计委员会严格监督,2025年9月审议续聘议案;2026年1月沟通审计预审情况,强调关注相关问题;3月进行审中沟通;4月8日审议通过公司2025年年度报告等议案。委员会认为华兴所表现良好。