盈趣科技落实内部控制规则,多方面自查均达标

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2026年4月11日,盈趣科技发布内部控制规则落实自查表公告。自查显示,在内部审计运作方面,内部审计部门负责人为专职,由董事会或其专门委员会提名、董事会任免,公司设立独立内部审计部门并配置专职人员,且每季度向董事会或其专门委员会报告。内部审计部门每季度对多项事项进行检查,其中募集资金存放与使用、证券投资、风险投资等不适用。

信息披露上,公司建立相关制度,指派专人处理投资者提问,沟通前要求特定对象签署承诺书,活动记录在指定网站刊载。内幕交易方面,公司建立登记管理制度,按要求进行自查和处理。此外,关联交易、对外担保、重大投资等内部控制均符合规定,控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员签署相关承诺书,独立董事也保证了现场检查时间,蔡庆辉、林志扬、高绍福分别为16天、15天、16天。

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