2026年4月10日,航宇微发布内部控制审计报告。大华会计师事务所审计认为,航宇微于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
航宇微的内部控制评价工作涵盖公司及全资子公司各类重要业务,重点关注资金活动、对外担保等领域。在组织架构上,建立了完善的公司治理结构,明确各机构职责权限;在发展战略、人力资源、社会责任等多方面均有健全的制度和管理措施。
公司依据企业内部控制规范体系确定了内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。