中科蓝讯2025年度财务与非财务内控均无重大缺陷,2026年将强化内控体系

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2026年4月9日,中科蓝讯发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内控有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价报告基准日至发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务内控重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。

评价范围涵盖公司及子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及公司治理、采购、销售等业务及高风险领域。内控缺陷认定标准与以前年度一致,报告期内财务与非财务报告内控均未发现重大、重要及一般缺陷。

此外,报告期内公司构建有效内控制度并保障执行,实现预期目标。2026年公司会结合实际情况,强化内控意识,加强体系建设,优化流程以防范风险,保障可持续发展。

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