豪恩汽电2025年度内控有效,为企业发展筑牢根基

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2026年4月2日,国信证券发布关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。豪恩汽电按照企业内部控制规范体系要求,对2025年度内部控制进行评价。评价范围涵盖母公司及控股子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%。

内部控制要素方面,包括完善的治理结构、合理的组织机构、有效的内部审计、完善的人力资源政策和积极的企业文化。风险评估上,公司全面收集信息,应对各类风险,将企业风险控制在可承受范围内。在控制活动中,实施不相容职务分离、授权审批、会计系统、人力资源、办公系统、资产安全和募集资金使用管理等控制措施。

公司依据企业内部控制规范体系确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷。致同会计师事务所审计认为,豪恩汽电在2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制。保荐人国信证券认为,公司法人治理结构完善,内控制度有效,《评价报告》公允反映了内控建设和执行情况。

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