ST长园披露股票其他风险警示进展,内控审计结果存退市风险

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2026年04月01日,ST长园发布关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。

因2024年度内部控制被审计机构出具否定意见的《内部控制审计报告》,根据相关规定,公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。

2023 - 2024年,时任董事长控制的珠海市运泰利控股发展有限公司通过第三方占用公司资金,关联方已退回本金,并于2025年9月26日前支付资金占用利息2,158.98万元。

公司成立专项整改小组,针对《内部控制审计报告》问题开展全面自查,修订《资金管理制度》等,完善业务审批流程,加强人员培训。

此外,公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案,目前生产经营正常,积极配合调查。公司2025年度内部控制审计尚在推进,最终内控审计意见不确定,若连续2个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见,公司股票将被实施退市风险警示。

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