2026年04月01日,欣天科技发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,BDO立信会计师事务所审计了欣天科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是欣天科技董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。由于内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计方认为,欣天科技于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
欣天科技2025年度财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
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