德科立2025年财务报告内部控制有效,助力企业稳健发展

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2026年04月01日,德科立发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,容诚会计师事务所审计了德科立2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德科立董事会的责任,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,德科立于2025年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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