2026年03月31日,中伟新材发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,中伟新材按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中伟新材2025年度财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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