深纺织A2025年度内控有效,多维度保障企业稳健发展

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2026年3月30日,深纺织A发布2025年度内部控制自我评价报告。

董事会对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,结果显示不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

评价范围涵盖公司及所属子公司主要业务和事项,涉及组织架构、发展战略等,覆盖企业内部控制五要素。在内部环境方面,公司建立规范法人治理结构,股东会、董事会和经理层规范运作;从规划、选培等五方面推进人才建设;以党建引领和人文关怀深化企业文化;董事会下设审计委员会监督内审工作;积极践行社会责任,完善安全生产和环保管理;构建合规管理体系。

风险评估上,公司建立风险管理机制,参与重大经营事项防范风险。控制活动方面,建立了授权管理等多项控制措施。信息与沟通上,公司建立相关制度确保信息及时沟通,开展内幕交易防控培训。内部监督上,构建完善监督体系,深化大监督体系建设。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,对发现的一般缺陷制定整改计划并落实,审计部负责监督。

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