杰普特2025年度内控有效,2026年将完善制度防范风险

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2026年03月29日,杰普特发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,公司董事会负责内部控制的建立、实施与评价,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限。

评价结论显示,在2025年12月31日基准日,公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及所有控股公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及公司治理、采购销售等多项业务,重点关注采购、销售等风险领域,无重大遗漏和法定豁免。

公司依据相关规范开展评价工作,内控缺陷认定标准与以往一致。报告期内,财务与非财务报告内部控制均未发现重大、重要缺陷,一般缺陷已整改。

2026年,公司将按规范完善制度和流程管控,强化监督检查,提升管理水平,防范风险。

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