广合科技2025年度内控有效,将持续完善体系促发展

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2026年03月29日,国联民生证券承销保荐有限公司发布关于广州广合科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。

广合科技内控评价范围包括公司及子公司,资产占比99.84%,营收占100%,业务涵盖销售、采购、研发等多方面。评价工作遵循相关规范,采用多种方法,识别缺陷并沟通整改。

公司制定了财务与非财务报告内控缺陷认定标准。报告期内,未发现财务与非财务报告内控重大、重要缺陷,内控设计完整合理、执行有效。公司将根据业务变化完善内控制度、优化流程,强化监督评价。

保荐人认为,公司法人治理结构完善,内控符合法规要求,适应经营管理,2025年内控自评真实客观。

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