广合科技2025年度内控有效,将持续完善内控体系促发展

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2026年3月29日,广合科技发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据《企业内部控制基本规范》等规定,结合自身制度和评价方法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及合并报表范围内子公司,纳入评价单位资产总额占合并报表资产总额的99.84%,营业收入合计占100%,涉及销售与收款、资产管理等多方面业务。评价工作严格遵循相关规范和制度,采用多种方法进行。公司还制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

公司内部控制设计完整合理、执行有效,能合理保证内部控制目标达成。未来,公司将根据业务变化完善内控制度、优化管理流程,强化内控监督检查和评价,促进健康可持续发展。报告期内,无其他内部控制相关重大事项。

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