2026年3月26日,苏州安洁科技股份有限公司发布内部控制审计报告及2025年度内部控制自我评价报告。
审计报告指出,按照相关要求,公证天业会计师事务所审计了安洁科技2025年12月31日的财务报告内部控制有效性,认为公司于该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
自我评价报告显示,公司董事会对内部控制负责,经理层组织日常运行。公司内部控制目标是保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。评价结论为,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素。
评价范围涵盖公司及其全资或控股子公司,业务和事项包括公司治理、资金管理等多方面,重点关注资金管理等多个高风险领域。公司依据相关规定开展评价工作,并确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。